考题列表
- 问答题 ABC会计师事务所承接了甲公司2014年度财务报表审计业务,...
- 问答题 雪缤纷冷饮有限责任公司(以下简称雪缤纷公司)主要从事冷饮的生...
- 问答题 公开发行股票的X股份有限公司(以下简称X公司)系ABC会计师...
- 问答题 针对资料六,结合资料二,指出资料六中注册会计师的判断是否存在...
- 问答题 针对资料五第(1)至(3)项,假定不考虑其他条件,逐项指出资...
- 问答题 针对资料四第(1)至(3)项,假定不考虑其他条件,逐项指出资...
- 问答题 针对资料三第(1)至(3)项,假定不考虑其他条件,逐项指出资...
- 问答题 针对资料一第(1)至(6)项,结合资料二,假定不考虑其他条件...
- 多项选择题 在应对仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险时,注册会计师应...
- 多项选择题 在识别和评估重大错报风险时,注册会计师可能实施的审计程序有()。
- 多项选择题 针对了解内部控制后初步评估控制风险的情形,以下说法中,恰当有()。
- 多项选择题 以下事项中,属于控制活动要素的有()。
- 多项选择题 针对内部控制局限性,以下事项中,恰当的有()。
- 多项选择题 针对了解内部控制和控制测试,以下说法中,恰当的有()。
- 多项选择题 下列关于了解内部控制的说法中,不恰当的有()。
- 多项选择题 下列有关了解内部控制的说法中,恰当的有()。
- 多项选择题 下列事项中,属于了解被审汁单位财务业绩衡量和评价时应当关注的...
- 多项选择题 下列有关了解被审计单位及其环境的说法中,恰当的有()。
- 多项选择题 针对了解被审计单位及其环境的目的,以下说法中,恰当的有()。
- 多项选择题 以下审计程序中,属于风险评估程序的有()。
- 多项选择题 关于风险评估程序,以下说法中,恰当的有()。
- 多项选择题 在确定特别风险时,注册会计师的下列做法正确的有()。
- 多项选择题 下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
- 多项选择题 在了解被审计单位财务业绩的衡量和评价时,下列各项中,注册会计...
- 多项选择题 下列有关内部控制与控制测试的表述中,正确的有()。
- 多项选择题 下列可能导致财务报表层次重大错报风险的有()。
- 多项选择题 在对被审计单位及其环境进行了解时,下列途径可以为注册会计师提...
- 多项选择题 下列各项错报中,通常对财务报表具有广泛影响的有()。
- 多项选择题 下列各项中,注册会计师应当评估为存在特别风险的有()。
- 多项选择题 下列各项程序中,通常用作风险评估程序的有()。
- 多项选择题 关于整体层面和业务流程层面的内部控制,下列说法中正确的有()。
- 多项选择题 在了解内部控制时,注册会计师通常采用的程序有()。
- 单项选择题 下列事项中,与注册会计师了解控制环境最相关的是()。
- 单项选择题 下列有关控制环境的表述中,错误的是()。
- 单项选择题 内部控制无论如何设计和执行,均只能对财务报告的可靠性提供合理...
- 单项选择题 在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是()。
- 单项选择题 在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错报时,下列审计程...
- 单项选择题 在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是()。
- 单项选择题 下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
- 单项选择题 针对注册会计师了解被审计单位财务业绩的衡量与评价,下列说法中...